Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta 


Zarządzenie Nr 494/2010


Zarządzenie Nr 494/2010

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 26 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.




Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.)
oraz § 20 pkt 3 i pkt 4 uchwały Nr XLIII/604/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok (z późn. zm.).


zarządza się, co następuje:



§ 1.


W uchwale Nr XLIII/604/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2010 rok

zmienionej:



wprowadza się następujące zmiany:


  1. w § 1 uchwały:

1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 473.109 zł

do wysokości 429.352.011,93 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 479.253 zł

do wysokości 274.778.619,61 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 6.144 zł

do wysokości 154.573.392,32 zł,


2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 473.109 zł

do wysokości 366.754.862,69 zł,


  1. dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 213.410 zł do wysokości 38.247.926 zł;



  1. w § 2 uchwały:

2.1.zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 473.109 zł

do wysokości 449.740.553,48 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 479.253 zł

do wysokości 285.283.481,72 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.144 zł

do wysokości 164.457.071,76 zł,


2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 473.109 zł

do wysokości 337.174.657,16 zł,


3. wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami o kwotę 213.410 zł do wysokości 38.247.926 zł;



  1. w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń – 51.924 zł

Miasto – 45.780 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 45.780 zł

dochody bieżące


Powiat – 6.144 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.000 zł

dochody bieżące

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.144 zł

dochody bieżące



Tytułem zwiększeń – 525.033 zł

Miasto – 525.033 zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 30.554 zł

dochody bieżące


dz. 852 – Pomoc społeczna – 494.479 zł

dochody bieżące



  1. w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń – 51.924 zł

Miasto – 45.780 zł

zadania własne

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 45.780 zł

rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 45.780 zł

w tym:

w tym:



Powiat – 6.144 zł

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.000 zł

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 5.000 zł

w tym:

w tym:


dz. 851 – Ochrona zdrowia – 1.144 zł

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

oraz świadczenia dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.144 zł

w tym:

w tym:



Tytułem zwiększeń – 525.033 zł

Miasto – 525.033 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 305.479 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 128.918 zł

w tym:

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 176.561 zł

w tym:



zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 30.554 zł

rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 30.554 zł

w tym:

w tym:


dz. 852 – Pomoc społeczna – 189.000 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 189.000 zł

w tym:



Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 237.868 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 57.705 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 543 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80104 – Przedszkola – 2.572 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 156.835 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 733 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 19.480 zł

w tym:

w tym:



Powiat

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 328.509 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 10.000 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80110 – Gimnazja – 32.000 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 3.441 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80124 – Licea profilowane specjalne – 25.520 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 53.324 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 155.676 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.805 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 29.743 zł

w tym:

w tym:


dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 128.058 zł

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 4.270 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne– 121.400 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 1.630 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 758 zł

w tym:

w tym:



Tytułem zwiększeń:

Miasto

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 237.868 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 97.026 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5.676 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80104 – Przedszkola – 37.972 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80110 – Gimnazja – 97.194 zł

w tym:

w tym:



Powiat

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 328.509 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 108.941 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 110 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 100.471 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 6.137 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 63.950 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 48.900 zł

w tym:

w tym:


dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 128.058 zł

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 52.000 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 28.800 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 47.258 zł

w tym:

w tym:



  1. w załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Powiat

dz. 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

w tym:

wydatki bieżące – 5.000 zł

w tym:

w tym:


dz. 851, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 1.144 zł

w tym:

w tym:



Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 30.554 zł

w tym:

w tym:


dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność

w tym:

wydatki bieżące – 189.000 zł

w tym:



  1. w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.500 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 18.500 zł



Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.500 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 18.500 zł



§ 2.


Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.



§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 494/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.

Stosownie do pisma nr FB.I-4.3011-398/10 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 710 – Działalność usługowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 5.000 zł i po stronie wydatków w dz. 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 5.000 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

Zgodnie z pismem nr FB.I-2.3011-362/10 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 176.561 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 176.561 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2010 rok.

Stosownie do pisma nr FB.I-7.3011-194/10 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 45.780 zł i po stronie wydatków w dz. 754, rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 45.780 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-357/10 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zwiększenia w budżecie miasta po stronie dochodów w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ o kwotę 30.554 zł i po stronie wydatków w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 30.554 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010 r.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2010 rok.

Stosownie do pisma nr FB.I-2.3011-420/10 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 128.918 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 128.918 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tyt. gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego /art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej/.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2010 rok.


Zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-412/10 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ o kwotę 189.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 189.000 zł z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, odsunięcia się ziemi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 13 lipca 2010 r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz. U. Nr 132, poz.889).

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2010 rok.

Stosownie do pisma nr FB.I-4.3011-422/10 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 851 – Ochrona zdrowia, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 1.144 zł i po stronie wydatków w dz. 851, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 1.144 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (składki opłacane za dzieci).

Na podstawie wniosku nr WE.3014-55/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w obrębie dz. 801 – Oświata i wychowanie:


Jednocześnie na podstawie ww. wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w obrębie dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Stosownie do wniosku nr WRI.3014-98/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

Powyższe zwiększenie pozwoli na wykonanie odgałęzień kanalizacji sanitarnej dla ulic realizowanych w ramach Projektu z FS pn. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu.






wprowadził: Matecki Maciej data wprowadzenia: 2010-12-31

 Okres publikacji ogłoszenia: 2010-12-31 do: 2013-12-31

 Podstawa wprowadzenia: 


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 740 124 razy, aktualnie na stronie przebywa: 41 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 03 maja 2024 o godz. 13:01   kontakt: agoral@um.kalisz.pl