Zarządzenia Prezydenta Miasta |
Zarządzenie Nr 538/2010
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 grudnia 2010
roku
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.
Na
podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z
późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.
zm.) oraz §
20 pkt 3 i pkt 4 uchwały Nr XLIII/604/2009 Rady Miejskiej Kalisza z
dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza –
Miasta na prawach powiatu na 2010 rok (z późn. zm.).
zarządza się, co następuje:
§ 1.
W uchwale
Nr XLIII/604/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2009 r.
w
sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na
2010 rok
zmienionej:
uchwałą
Nr XLV/644/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
zarządzeniem Nr
110/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 marca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
uchwałą
Nr XLVI/657/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
zarządzeniem Nr
124/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
uchwałą
Nr XLVIII/674/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach
powiatu na 2010 rok,
zarządzeniem Nr
163/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
zarządzeniem Nr
183/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
zarządzeniem Nr
186/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
uchwałą
Nr XLIX/690/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
zarządzeniem
Nr 196/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
zarządzeniem Nr
226/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
zarządzeniem Nr
233/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
zarządzeniem Nr
243/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
uchwałą Nr
LI/703/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
zarządzeniem
Nr 252/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
zarządzeniem
Nr 278/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
zarządzeniem
Nr 303/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lipca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
zarządzeniem
Nr 322/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 sierpnia 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
uchwałą
Nr LIII/710/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach
powiatu na 2010 rok,
zarządzeniem
Nr 359/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
uchwałą Nr LIV/720/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
zarządzeniem
Nr 390/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
uchwałą Nr LV/737/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
zarządzeniem
Nr 425/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach
powiatu na 2010 rok,
zarządzeniem
Nr 439/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach
powiatu na 2010 rok,
uchwałą Nr LVI/761/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
zarządzeniem
Nr 494/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
zarządzeniem
Nr 517/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 grudnia 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
zarządzeniem
Nr 528/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 grudnia 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na 2010 rok,
uchwałą Nr III/22/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok
wprowadza się następujące zmiany:
w § 1 uchwały:
1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 177.907 zł
do wysokości 422.697.100,13 zł, w tym:
1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 172.892 zł
do wysokości 269.953.276,61 zł,
2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 5.015 zł
do wysokości 152.743.823,52 zł,
2. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 177.907 zł
do wysokości 367.785.800,89 zł,
dochody, o których mowa w ust. 1:
1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 100.000 zł do wysokości 38.842.788 zł,
3) zwiększa się dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.015 zł do wysokości 2.953.703 zł,
w § 2 uchwały:
2.1.zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 177.907 zł
do wysokości 443.085.641,68 zł, w tym:
1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 172.892 zł
do wysokości 280.458.138,72 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5.015 zł
do wysokości 162.627.502,96 zł,
2. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 177.907 zł
do wysokości 338.191.095,36 zł,
3. wydatki, o których mowa w ust. 1:
1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami o kwotę 100.000 zł do wysokości 38.842.788 zł,
3) zwiększa się wydatki na realizację zadań
wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego o kwotę
5.015 zł do wysokości 2.703.703
zł,
w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 177.907 zł
Miasto – 172.892 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 172.892 zł
dochody bieżące
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ - 100.000 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 72.892 zł
Powiat – 5.015 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.015 zł
dochody bieżące
dotacje
celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
/§ 2320/ - 5.015 zł;
w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 177.907 zł
Miasto – 172.892 zł
zadania własne
dz. 852 – Pomoc społeczna – 72.892 zł
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 72.892 zł
wydatki bieżące – 72.892 zł
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.892 zł
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
dz. 852 – Pomoc społeczna – 100.000 zł
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 100.000 zł
wydatki bieżące – 100.000 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 43.500 zł
w tym:
wynagr.i składki od nich naliczane – 43.500 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.500 zł
Powiat – 5.015 zł
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
dz. 852 – Pomoc społeczna – 5.015 zł
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 5.015 zł
wydatki bieżące – 5.015 zł
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.015 zł
Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:
Tytułem zmniejszeń:
Miasto
zadania własne
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 17.463 zł
rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.463 zł
wydatki bieżące – 10.463 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 10.463 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.463 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 7.000 zł
wydatki bieżące – 7.000 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.684 zł
rozdz. 85412 –
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 6.684 zł
wydatki bieżące – 6.684 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 6.684 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.684 zł
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 260 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 260 zł
wydatki majątkowe – 260 zł
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 260 zł
Powiat
zadania własne
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 57.128 zł
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 5.000 zł
wydatki bieżące – 5.000 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł
rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 36.852 zł
wydatki bieżące – 36.852 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 36.852 zł
w tym:
wynagr. i składki od nich naliczane – 36.852 zł
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 8.230 zł
wydatki bieżące – 8.230 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 8.230 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.230 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 7.046 zł
wydatki bieżące – 7.046 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 7.046 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.046 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 300 zł
rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 300 zł
wydatki bieżące – 300 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 300 zł
w tym:
wynagr. i składki od nich naliczane – 300 zł
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.125 zł
rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.125 zł
wydatki bieżące – 26.125 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 26.125 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.125 zł
Tytułem zwiększeń:
Miasto
zadania własne
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 17.463 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 17.463 zł
wydatki bieżące – 17.463 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 17.463 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.463 zł
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.684 zł
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 6.684 zł
wydatki bieżące – 6.684 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 6.684 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.684 zł
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 260 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 260 zł
wydatki majątkowe – 260 zł
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne – 260 zł
Powiat
zadania własne
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 57.128 zł
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 3.492 zł
wydatki bieżące – 3.492 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 3.492 zł
w tym:
wynagr. i składki od nich naliczane – 3.492 zł
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 43.636 zł
wydatki bieżące – 43.636 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 43.636 zł
w tym:
wynagr. i składki od nich naliczane – 33.360 zł
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.276 zł
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 10.000 zł
wydatki bieżące – 10.000 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 300 zł
rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 300 zł
wydatki bieżące – 300 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 300 zł
w tym:
wynagr. i składki od nich naliczane – 300 zł
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.125 zł
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 16.000 zł
wydatki bieżące – 16.000 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 16.000 zł
rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 5.125 zł
wydatki bieżące – 5.125 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 5.125 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.125 zł
rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne – 5.000 zł
wydatki bieżące – 5.000 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 5.000 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.000 zł;
w załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń:
Miasto
dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
dotacje ogółem o kwotę 100.000 zł
wydatki ogółem o kwotę 100.000 zł
w tym:
wydatki bieżące – 100.000 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 43.500 zł
w tym:
wynagr. i składki od nich naliczane – 43.500 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.500 zł;
w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń:
Powiat
dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze
dochody ogółem o kwotę 5.015 zł
wydatki ogółem o kwotę 5.015 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 5.015 zł
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.015 zł;
w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń:
Miasto
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 560 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 560 zł
Inwestycje
realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych –
560 zł
Tytułem zwiększeń:
Miasto
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 560 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 260 zł
Przebudowa rowu otwartego do rzeki Prosny na odcinku od piaskowników WSK-PZL, jako wylotu deszczowego w ul. Parafialnej – 260 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 300 zł
Obustronne obwałowanie rzeki Swędrni w ciągu ulicy Łódzkiej od mostu do spływu z Kanałem Bernardyńskim w celu ochrony przeciwpowodziowej Kalisza – 300 zł;
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie
do
zarządzenia Nr 538 /2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia
2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na
prawach powiatu na 2010 rok.
Stosownie do pisma nr FB.I-2.3011-479/10 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę ogółem 172.892 zł, w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ o kwotę 100.000 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 72.892 zł
i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 172.892 zł, w tym:
rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 100.000 zł,
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 72.892 zł.
Powyższe zwiększenie dotacji pochodzące z nowo utworzonej rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa przeznaczone jest na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także z tyt. wypłaty gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/96 i 97/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się w zmian w budżecie powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna:
po stronie dochodów zwiększa się dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jst /§ 2320/ o kwotę 5.015 zł,
po stronie wydatków zwiększa się w rozdz. 85204 –Rodziny zastępcze, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.015 zł.
Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z nowymi porozumieniami w sprawie umieszczenia dzieci w kaliskich rodzinach zastępczych z miastem Poznań oraz powiatem kolskim.
Na
podstawie wniosku nr WE.3014-69/10 Naczelnika Wydziału Edukacji
dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta w
obrębie dz. 801 – Oświata
i wychowanie i dz. 854 –
Edukacyjna opieka wychowawcza:
zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.147 zł (w oparciu o przeprowadzoną analizę wykonania m.in. środki planowane na szkolenia i studia w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli),
zwiększa się wydatki bieżące /24.147 zł/ z przeznaczeniem na: zakup szafek indywidualnych dla uczniów klas I-III oraz ławek i krzeseł z możliwością regulacji wysokości dla uczniów klas IV-VI w Sz. Podst. Nr 7, zakup środków czystości, biurowych oraz materiałów do bieżących napraw i konserwacji, prac remontowych w Zespole Szkół Nr 7, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (preparaty do pracowni chemicznej, biologicznej, sprzęt do Sali gimnastycznej) w Sz. Podst. Nr 15, urealnienie odpisu na ZFŚS w świetlicach szkolnych.
Jednocześnie na podstawie ww. wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w budżecie powiatu w obrębie dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 46.401 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36.852 zł (w oparciu o przeprowadzoną analizę wykonania – głównie zmniejsza się środki planowane na szkolenia i studia w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli),
zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w liceach ogólnokształcących i szkołach podstawowych specjalnych o kwotę 36.852 zł,
zwiększa się wydatki bieżące /46.401 zł/ z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia do klasopracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1, zakup energii dla MDK, SOSW Nr 2, bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, II LO, ZSP Nr 1.
Stosownie do wniosku nr WRI.3014-111/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:
zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych o kwotę 300 zł,
zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Obustronne obwałowanie rzeki Swędrni w ciągu ulicy Łódzkiej od mostu do spływu z Kanałem Bernardyńskim w celu ochrony przeciwpowodziowej Kalisza” kwotę 300 zł (na całkowite uregulowanie zobowiązań).
Na podstawie wniosku nr WRI.3014-113/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 900:
zmniejsza się w rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan wydatków na zadaniu pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” o kwotę 260 zł,
zwiększa się w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa rowu otwartego do rzeki Prosny na odcinku od piaskowników WSK-PZL, jako wylotu deszczowego w ul. Parafialnej” o kwotę 260 zł (na całkowite uregulowanie zobowiązań).
Zgodnie z wnioskiem nr MOPS DFK.3014/95/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu w dz. 852:
zmniejsza się w rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 300 zł,
zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dot. zawodowych rodzin zastępczych).
wprowadził: Matecki Maciej data wprowadzenia: 2010-12-31
Okres publikacji ogłoszenia: 2010-12-31 do: 2013-12-31
Podstawa wprowadzenia: