Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta 



Zarządzenie Nr 359/2010

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.




Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.)
oraz § 20 pkt 4 uchwały Nr XLIII/604/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok (z późn. zm.).


zarządza się, co następuje:



§ 1.


W uchwale Nr XLIII/604/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2010 rok

zmienionej:


wprowadza się następujące zmiany:



  1. w § 1 uchwały:

  1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 912.187 zł

do wysokości 426.680.147,53 zł, w tym:

w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 876.510 zł

do kwoty ogółem 272.679.593,21 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 35.677 zł

do wysokości 154.000.554,32 zł,


  1. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 912.187 zł

do wysokości 362.729.934,69 zł,


  1. zwiększa się dochody o których mowa w ust. 1:

  1. zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 243.645 zł do wysokości 37.773.231 zł,

3) zwiększa się dochody na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 12.677 zł do wysokości 2.866.043 zł,



  1. w § 2 uchwały:

  1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 912.187 zł

do wysokości 447.068.689,08 zł:

w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 876.510 zł

do kwoty ogółem 283.184.455,32 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 35.677 zł

do wysokości 163.884.233,76 zł,



  1. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:

,

    1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 912.187 zł do wysokości 334.556.185,05 zł,


  1. zwiększa się wydatki o których mowa w ust. 1:

    1. zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami o kwotę 243.645 zł do wysokości 37.773.231 zł,

3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 12.677 zł do wysokości 2.616.043 zł,



  1. w § 17 uchwały:

        1. zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.100 zł do wysokości 747.054 zł

w tym:

a) budżet miasta o kwotę 1.100 zł do wysokości 602.466 zł



  1. w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 912.187 zł

Miasto – 876.510 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 876.510 zł

dochody bieżące


Powiat – 35.677 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.500 zł

dochody bieżące

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ – 5.500 zł


dz. 754 – Działalność usługowa – 17.500 zł

dochody bieżące

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ – 17.500 zł


dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.677 zł

dochody bieżące

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
/§ 2320/ - 12.677 zł



  1. w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 912.187 zł

Miasto – 876.510 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 655.865 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 216.140 zł

w tym:

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 52.257 zł

w tym:

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 387.468 zł

w tym:



zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

dz. 852 – Pomoc społeczna – 220.645 zł

rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 220.645 zł

w tym:



Powiat – 35.677 zł

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

dz. 710 – Działalność usługowa – 5.500 zł

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 1.500 zł

w tym:

w tym:

rozdz. 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.000 zł

w tym:

w tym:


dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17.500 zł

rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 17.500 zł

w tym:

w tym:


zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

dz. 852 – Pomoc społeczna – 12.677 zł

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 12.677 zł

w tym:


Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

zadania własne

dz. 758 – Różne rozliczenia – 1.100 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.100 zł

w tym:

w tym:


Tytułem zwiększeń:

Miasto

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.100 zł

rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.100 zł

w tym:

w tym:



  1. w załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 852, rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w tym:

wydatki bieżące – 220.645 zł

w tym:


Powiat

dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 1.500 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.500 zł

w tym:

w tym:


dz. 710, rozdz. 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w tym:

wydatki bieżące – 4.000 zł

w tym:

w tym:


dz. 754, rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w tym:

wydatki bieżące – 17.500 zł

w tym:

w tym:



  1. w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Powiat

dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze,

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 12.677 zł

w tym:



8) w załączniku nr 6 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 56.879 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 56.879 zł


Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 56.879 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 56.879 zł



§ 2.


Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.



§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 359/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-7.3011-250/10 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 387.468 zł i po stronie wydatków w dz. dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostałą działalność o kwotę 387.468 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2010 rok.

Stosownie do pisma nr FB.I-3.3011-261/10 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 268.397 zł i po stronie wydatków w dz. dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 216.140 zł oraz rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 52.257 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z art. 147 ust. 7 oraz art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2010 rok.

Stosownie do pisma nr FB.I-7.3011-242/10 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ o kwotę 131.205 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 131.205 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa wielkopolskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2010 rok.

Stosownie do pisma nr FB.I-3.3011-237/10 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 710 – Działalność usługowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 4.000 zł i po stronie wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonywanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 roku.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2010 rok.

Środki powinny być wydatkowane do końca 2010 r. i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


Na podstawie pisma nr FB.I-7.3011-242/10 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ o kwotę 89.440 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 89.440 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa wielkopolskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2010 rok.

Stosownie do pisma nr FB.I-3.3011-256/10 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 710 – Działalność usługowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 1.500 zł i po stronie wydatków w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność – zgodnie z wnioskiem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Stosownie do pisma nr FB.I-7.3011-222/10 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 17.500 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2010 rok.

Na podstawie wniosku nr MOPS.DFK.3014/61/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w budżecie powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 8.467 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna; rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 12.677 zł.

Powyższe zmiany związane są z podpisaniem nowego porozumienia z Powiatem Bolesławieckim w sprawie umieszczenia dziecka z terenu ww. powiatu w rodzinie zastępczej w Kaliszu.

Na podstawie wniosku nr WZKO.3014-38/10 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:

Stosownie do wniosku nr WRI.3014-67/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta
i Inwestycji
dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta
w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 – Pozostała działalność:

Kwoty wynikające ze zmniejszeń na ww. zadaniach przeznacza się na dalszą realizację budowy alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta.






wprowadził: Matecki Maciej data wprowadzenia: 2010-09-30

 Okres publikacji ogłoszenia: 2010-09-30 do: 2013-09-30

 Podstawa wprowadzenia: 


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 745 969 razy, aktualnie na stronie przebywa: 47 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 05 maja 2024 o godz. 22:53   kontakt: agoral@um.kalisz.pl