Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta 



Zarządzenie Nr 426/2009

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.




Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
§ 17 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok (z późn. zm.).

.


zarządza się, co następuje:



§ 1.


W uchwale Nr XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

zmienionej:



wprowadza się następujące zmiany:


  1. w § 1 uchwały:

  1. zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 15.072 zł

do kwoty ogółem 370.984.861,29 zł,

w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.670 zł

do kwoty ogółem 246.296.272,29 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 10.402 zł

do kwoty ogółem 124.688.589 zł,


  1. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.072 zł do wysokości
353.504.991,29 zł,


  1. zwiększa się dochody o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 18.072 zł do wysokości 35.124.981 zł,

2) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.000 zł do wysokości 694.000 zł;



  1. w § 2 uchwały:

  1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 15.072 zł

do kwoty ogółem 441.455.338,29 zł,

w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.670 zł

do kwoty ogółem 308.558.422,29 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 10.402 zł

do kwoty ogółem 132.896.916 zł,


  1. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.072 zł do wysokości
318.614.843,29 zł,


  1. zwiększa się wydatki o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 18.072 zł do wysokości 35.124.981 zł,

2) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.000 zł do wysokości 178.000 zł;



  1. w § 6 uchwały:

zmniejsza się ogólną rezerwę o kwotę 213.000 zł do wysokości 595.896 zł,
w tym:

a) budżet miasta o kwotę 213.000 zł do wysokości 324.896 zł;



  1. w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń – 3.000 zł

powiat – 3.000 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.000 zł

dochody bieżące


Tytułem zwiększeń – 18.072 zł

miasto – 4.670 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.670 zł

dochody bieżące


powiat – 13.402 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13.402 zł

dochody bieżące



  1. w załączniku nr 2 uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń – 3.000 zł

powiat – 3.000 zł

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.000 zł

rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 3.000 zł


Tytułem zwiększeń – 18.072 zł

miasto – 4.670 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.670 zł

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.670 zł


powiat – 13.402 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13.402 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13.402 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna – 5.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.000 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 5.000 zł


dz. 758 – Różne rozliczenia – 213.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 213.000 zł


dz. 801 – Oświata i wychowanie – 134.893 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 33.576 zł

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 101.317 zł


dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43.800 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 41.800 zł

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.000 zł



powiat

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 59.000 zł

rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 52.516 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 6.484 zł



Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 750 – Administracja publiczna – 175.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 170.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.000 zł

w tym:

wynagr. i pochodne od wynagr. – 5.000 zł


dz. 801 – Oświata i wychowanie – 134.893 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 61.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola – 1.300 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 64.793 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 7.800 zł


dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43.800 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 38.800 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.000 zł


dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.000 zł

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 15.000 zł


dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 28.000 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 28.000 zł


powiat

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 59.000 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 30.000 zł

rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 4.000 zł

rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 25.000 zł



  1. w załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

miasto

dz. 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 4.670 zł


powiat

dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 13.402 zł



  1. w załączniku nr 4 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń:

powiat

dz. 750, rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 3.000 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł



  1. w załączniku nr 6 do uchwały:

Przeniesienia między zadaniami majątkowymi:

miasto

dz. 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne


Tytułem zmniejszeń:

Przewidywany koszt realizacji: 310.000 zł


Tytułem zwiększeń:

Przewidywany koszt realizacji: 628.300 zł

Przewidywany koszt realizacji: 140.000 zł

Przewidywany koszt realizacji: 226.000 zł;



§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 426/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-264/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta:

i budżet powiatu

Zgodnie z pismem nr FB.I-7.3011-275/09 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 3.000 zł i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 – Komisje poborowe o kwotę 3.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Stosownie do pisma nr FB.I-5.3011-287/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 1.905 zł i po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.905 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi do dnia 25 września 2009 r.) – zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2009 r. Nr WGM.KM.72211-0015/06, 2009/06/01709 – na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r., nieruchomości zajęte pod drogę publiczną – wojewódzką.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2009 rok.

Stosownie do pisma nr FB.I-6.3011-286/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 3.497 zł i po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.497 zł z przeznaczeniem na zwrot uregulowanego zobowiązania, wynikającego z wyroków sądów, z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz z tytułu opłat sądowych (powyższe zwiększenie planu dotacji celowej stanowi uzupełnienie planu przyznanego decyzją Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. Nr FS8/4135/46/OLQ/09/252 – pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-30/09).

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2009 rok.

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014-51/2009 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia przewidywanego kosztu realizacji zad. pn. Wykonanie zjazdów dla osób niepełnosprawnych z Trasy Bursztynowej do wysokości 628.300 zł.

Na podstawie wniosku nr WAG.3015-0025/09 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

Na podstawie wniosku nr WE.3014-46/09 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

2. w budżecie powiatu:

Na podstawie wniosku nr KPM.3015-26/09 Kierownika Biura ds. Promocji, Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna:

Na podstawie wniosku nr WSRK.3014-67/09 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W oparciu o wniosek nr WKST.3014-27/09 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

Na podstawie wniosku nr WKST.3014-29/09 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:

Na podstawie wniosku nr ZDM.3014-52/2009 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację ww. zadań.






wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2009-10-28

 Okres publikacji ogłoszenia: 2009-10-28 do: 2012-10-28

 Podstawa wprowadzenia: BBA.0114-70/09


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 735 368 razy, aktualnie na stronie przebywa: 36 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 02 maja 2024 o godz. 03:51   kontakt: agoral@um.kalisz.pl