Zarządzenia Prezydenta Miasta |
Zarządzenie Nr 426/2009
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 września 2009
roku
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.
Na
podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104
z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz
§
17 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia
29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta
na prawach powiatu na 2009 rok (z późn. zm.).
.
zarządza się, co następuje:
§ 1.
W uchwale
Nr XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r.
w
sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na
2009 rok
zmienionej:
zarządzeniem
Nr 74/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2009 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na
2009 rok,
zarządzeniem Nr 82/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 108/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
uchwałą Nr XXXIII/489/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 153/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 181/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
uchwałą Nr XXXIV/509/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 196/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 206/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 219/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
uchwałą Nr XXXV/521/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 226/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 237/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 254/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
uchwałą Nr XXXVII/541/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 285/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 319/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 346/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 358/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 374/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
uchwałą Nr XXXVIII/553/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 409/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
wprowadza się następujące zmiany:
w § 1 uchwały:
zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 15.072 zł
do kwoty ogółem 370.984.861,29 zł,
w tym:
1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.670 zł
do kwoty ogółem 246.296.272,29 zł,
2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 10.402 zł
do kwoty ogółem 124.688.589 zł,
zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
1)
zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.072 zł do wysokości
353.504.991,29 zł,
zwiększa się dochody o których mowa w ust. 1:
1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 18.072 zł do wysokości 35.124.981 zł,
2) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.000 zł do wysokości 694.000 zł;
w § 2 uchwały:
zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 15.072 zł
do kwoty ogółem 441.455.338,29 zł,
w tym:
1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.670 zł
do kwoty ogółem 308.558.422,29 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 10.402 zł
do kwoty ogółem 132.896.916 zł,
zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
1)
zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.072 zł do wysokości
318.614.843,29 zł,
zwiększa się wydatki o których mowa w ust. 1:
1) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 18.072 zł do wysokości 35.124.981 zł,
2) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.000 zł do wysokości 178.000 zł;
w § 6 uchwały:
zmniejsza się ogólną
rezerwę o kwotę 213.000 zł do wysokości 595.896 zł,
w tym:
a) budżet miasta o kwotę 213.000 zł do wysokości 324.896 zł;
w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń – 3.000 zł
powiat – 3.000 zł
dz. 750 – Administracja publiczna – 3.000 zł
dochody bieżące
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
/§ 2120/ - 3.000
zł
Tytułem zwiększeń – 18.072 zł
miasto – 4.670 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.670 zł
dochody bieżące
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ - 4.670 zł
powiat – 13.402 zł
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13.402 zł
dochody bieżące
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 13.402 zł
w załączniku nr 2 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zmniejszeń – 3.000 zł
powiat – 3.000 zł
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
dz. 750 – Administracja publiczna – 3.000 zł
rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 3.000 zł
wydatki bieżące – 3.000 zł
Tytułem zwiększeń – 18.072 zł
miasto – 4.670 zł
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.670 zł
rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.670 zł
wydatki bieżące – 4.670 zł
powiat – 13.402 zł
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13.402 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13.402 zł
wydatki bieżące – 13.402 zł
Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:
Tytułem zmniejszeń:
miasto
zadania własne
dz. 750 – Administracja publiczna – 5.000 zł
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.000 zł
wydatki bieżące – 5.000 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 5.000 zł
dz. 758 – Różne rozliczenia – 213.000 zł
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 213.000 zł
wydatki bieżące – 213.000 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 134.893 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 33.576 zł
wydatki bieżące –33.576 zł
rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 101.317 zł
wydatki bieżące – 101.317 zł
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43.800 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 41.800 zł
wydatki bieżące – 41.800 zł
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.000 zł
wydatki bieżące – 2.000 zł
powiat
zadania własne
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 59.000 zł
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 52.516 zł
wydatki bieżące – 52.516 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 6.484 zł
wydatki bieżące – 6.484 zł
Tytułem zwiększeń:
miasto
zadania własne
dz. 750 – Administracja publiczna – 175.000 zł
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 170.000 zł
wydatki bieżące – 170.000 zł
rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.000 zł
wydatki bieżące – 5.000 zł
w tym:
wynagr. i pochodne od wynagr. – 5.000 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 134.893 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 61.000 zł
wydatki bieżące – 61.000 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola – 1.300 zł
wydatki bieżące – 1.300 zł
rozdz. 80110 – Gimnazja – 64.793 zł
wydatki bieżące – 64.793 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 7.800 zł
wydatki bieżące – 7.800 zł
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43.800 zł
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 38.800 zł
wydatki bieżące – 38.800 zł
rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.000 zł
wydatki bieżące – 5.000 zł
dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.000 zł
rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 15.000 zł
wydatki bieżące – 15.000 zł
dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 28.000 zł
rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 28.000 zł
wydatki bieżące – 28.000 zł;
powiat
zadania własne
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 59.000 zł
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 30.000 zł
wydatki bieżące – 30.000 zł
rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 4.000 zł
wydatki bieżące – 4.000 zł
rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 25.000 zł
wydatki bieżące – 25.000 zł
w załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń:
miasto
dz. 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dotacje ogółem o kwotę 4.670 zł
wydatki ogółem o kwotę 4.670 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 4.670 zł
powiat
dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dotacje ogółem o kwotę 13.402 zł
wydatki ogółem o kwotę 13.402 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 13.402 zł
w załączniku nr 4 do uchwały:
Tytułem zmniejszeń:
powiat
dz. 750, rozdz. 75045 – Komisje poborowe – 3.000 zł
dotacje ogółem o kwotę 3.000 zł
wydatki ogółem o kwotę 3.000 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł
w załączniku nr 6 do uchwały:
Przeniesienia między zadaniami majątkowymi:
miasto
dz. 600 – Transport i łączność
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
Tytułem zmniejszeń:
Naprawa nawierzchni drogi ul. Bogumiła i Barbary – 90.000 zł
Przewidywany koszt realizacji: 310.000 zł
Tytułem zwiększeń:
Wykonanie zjazdów dla
osób niepełnosprawnych z Trasy Bursztynowej –
10.000 zł
Przewidywany koszt realizacji: 628.300 zł
Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe – 40.000 zł
Przewidywany koszt realizacji: 140.000 zł
Przebudowa chodników na ul. Asnyka (od Polnej do Konopnickiej) – 40.000 zł
Przewidywany koszt realizacji: 226.000 zł;
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie
do zarządzenia Nr
426/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2009 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009
rok.
Zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-264/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta:
po stronie dochodów dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ o kwotę 4.670 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 4.670 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 września 2009 r. nr PS.I-9.3011-59/09,
i budżet powiatu
po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 8.000 zł i po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości dla ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne przejęte na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 września 2009 r. nr SN.I-5.3014-30/09; SN.II-7.3014-1/09.
Zgodnie z pismem nr FB.I-7.3011-275/09 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 750 – Administracja publiczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 3.000 zł i po stronie wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75045 – Komisje poborowe o kwotę 3.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
Stosownie
do pisma nr FB.I-5.3011-287/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się
budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka
mieszkaniowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 1.905 zł i po
stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
rozdz.
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.905 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi
odsetkami naliczonymi do dnia 25 września 2009 r.) – zgodnie z
decyzją Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2009 r. Nr
WGM.KM.72211-0015/06, 2009/06/01709 – na rzecz osób fizycznych za
przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r., nieruchomości zajęte pod
drogę publiczną – wojewódzką.
Powyższe
środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2009 rok.
Stosownie
do pisma nr FB.I-6.3011-286/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się
budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka
mieszkaniowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 3.497 zł i po
stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
rozdz.
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.497 zł
z przeznaczeniem na zwrot uregulowanego zobowiązania, wynikającego
z wyroków sądów, z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego
oraz z tytułu opłat sądowych (powyższe zwiększenie planu dotacji
celowej stanowi uzupełnienie planu przyznanego decyzją Ministra
Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. Nr FS8/4135/46/OLQ/09/252 –
pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-30/09).
Powyższe
środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2009 rok.
Na podstawie wniosku nr ZDM.3014-51/2009 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:
zmniejsza się plan na zad. pn. Naprawa nawierzchni drogi ul. Bogumiła i Barbary o kwotę 10.000 zł,
zwiększa się plan na zad. pn. Wykonanie zjazdów dla osób niepełnosprawnych z Trasy Bursztynowej o kwotę 10.000 zł.
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia przewidywanego kosztu realizacji zad. pn. Wykonanie zjazdów dla osób niepełnosprawnych z Trasy Bursztynowej do wysokości 628.300 zł.
Na podstawie wniosku nr WAG.3015-0025/09 Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:
zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 170.000 zł,
zwiększa się wydatki bieżące w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty utrzymania urzędu.
Na podstawie wniosku nr WE.3014-46/09 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie:
w budżecie miasta:
zmniejsza
się rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 33.576 zł (w związku z
rozwiązaniem
z dniem 31 sierpnia br. Zespołu Szkół Nr 4 w
Kaliszu),
zmniejsza się rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 101.317 zł (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
zwiększa się rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 61.000 zł z przeznaczeniem na zakup rzutnika multimedialnego dla Zespołu Szkół Nr 7, zakup energii w związku z podwyżką cen gazu oraz zwiększonym zużyciem energii elektrycznej przy oddanych do użytku kompleksu boisk szkolnych dla szkół podstawowych (Zespołu Szkół Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 22),
zwiększa się rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez dyrektorów w publicznych przedszkolach Nr 11, 16, 20,
zwiększa się rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 64.793 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Gimnazjum Nr 4, zakup energii dla Gimnazjum Nr 2 i 4, zakup usług remontowych dla Gimnazjum Nr 4 na rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej,
zwiększa się rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 7.800 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. w budżecie powiatu:
zmniejsza się rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 52.516 zł oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 6.484 zł (zmniejszenie planu dotyczy zlikwidowanej Szkoły Policealnej Nr 7 z dniem 31 sierpnia 2009 r.),
zwiększa się rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
zwiększa się rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w związku z remontem pomieszczenia przeznaczonego na klasę perkusji,
zwiększa się rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z rozbiórką wiaty i przeniesieniem jej zawartości do innych pomieszczeń przy Centrum Kształcenia Praktycznego.
Na podstawie wniosku nr KPM.3015-26/09 Kierownika Biura ds. Promocji, Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna:
zmniejsza się plan na wynagrodzenia bezosobowe w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.000 zł,
zwiększa się plan rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło ponoszonych w ramach promocji miasta.
Na podstawie wniosku nr WSRK.3014-67/09 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
zmniejsza się plan w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 41.800 zł oraz w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 2.000 zł w związku z niższymi od przewidywanych kosztów sfinansowania bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, niższych kosztów wykonania konserwacji cieków i rowów na terenie miasta oraz niższej od zaplanowanej wysokości składki dla Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”,
zwiększa się plan w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 38.800 zł z przeznaczeniem na zakup koszy, ławek, ozdób świątecznych na tereny zieleni miejskiej oraz na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, w tym przeprowadzenie robót w okresie jesieni,
zwiększa się plan w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania zasilania kontenera stacji meteorologicznej na Osiedlu Dobrzec.
W oparciu o wniosek nr WKST.3014-27/09 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:
zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 28.000 zł,
zwiększa się wydatki bieżące w dz. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z organizacją Turnieju Reprezentacji Narodowych Mężczyzn w piłce ręcznej (tj. zabezpieczenie medyczne, ochrona, nagłośnienie, oświetlenie, obsługa techniczna, reklama i promocja, usługi transportowe).
Na podstawie wniosku nr WKST.3014-29/09 Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta:
zmniejsza się rezerwę ogólną miasta w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 15.000 zł,
zwiększa
się wydatki bieżące w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie
dziedzictwa narodowego
i przeprowadzenie interwencyjnych prac
remontowo-zabezpieczających oraz dokumentacyjnych przy zabytkach
ruchomych i nieruchomych położonych na terenie miasta Kalisza.
Na podstawie wniosku nr ZDM.3014-52/2009 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w budżecie miasta w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:
zmniejsza się plan na zad. pn. Naprawa nawierzchni drogi ul. Bogumiła i Barbary o kwotę 80.000 zł (zadanie zakończone),
zwiększa się plan na zad. pn. Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe o kwotę 40.000 zł,
zwiększa się plan na zad. pn. Przebudowa chodników na ul. Asnyka (od Polnej do Konopnickiej) o kwotę 40.000 zł
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację ww. zadań.
wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2009-10-28
Okres publikacji ogłoszenia: 2009-10-28 do: 2012-10-28
Podstawa wprowadzenia: BBA.0114-70/09