Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta 


Zarządzenie Nr 463 /2008

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 19 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.



Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 17 pkt 2 i 3 uchwały
Nr XVIII/282/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok (z późn. zm.).



zarządza się, co następuje:



§ 1.


W uchwale Nr XVIII/282/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok zmienionej:


wprowadza się następujące zmiany:


  1. w § 1 uchwały:

  1. zmniejsza się dochody budżetu na rok 2008 o kwotę 665.667 zł

do wysokości 354.054.717 zł,

w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 788.017 zł

do wysokości 242.230.570 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 122.350 zł

do wysokości 111.824.147 zł,


  1. zmniejsza się dochody, o których mowa w ust. 1:

  1. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 665.667 zł do wysokości
    324.439.300 zł,


  1. zmniejsza się dochody, o których mowa w ust. 1:

    1. zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.213.000 zł do wysokości 38.370.101 zł;



  1. w § 2 uchwały:

  1. zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 665.667 zł

do wysokości 432.968.179 zł,

w tym:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 788.017 zł

do wysokości 305.298.676 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 122.350 zł

do wysokości 127.669.503 zł,


  1. zmniejsza się wydatki, o których mowa w ust. 1:

    1. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 665.667 zł do wysokości
      302.224.677 zł,

w tym:

      1. zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę
        162.175 zł do wysokości 149.128.245 zł,


  1. zmniejsza się kwotę wydatków określonych w ust. 1:

    1. zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.213.000 zł do wysokości 38.370.101 zł;



  1. w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń – 1.269.250 zł

miasto – 1.268.500 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.268.500 zł

dochody bieżące



powiat – 750 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 750 zł

dochody bieżące



Tytułem zwiększeń – 603.583 zł

miasto – 480.483 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 480.483 zł

dochody bieżące



powiat – 123.100 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 118.600 zł

dochody bieżące


dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.500 zł

dochody bieżące



  1. w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń – 1.269.250 zł

miasto – 1.268.500 zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.268.500 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.202.500 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.075 zł


rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne – 11.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.000 zł


rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe – 30.000 zł


rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25.000 zł



powiat – 750 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 750 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 750 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 750 zł



Tytułem zwiększeń – 603.583 zł

miasto – 480.483 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 429.483 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 429.483 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 210.000 zł



zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 852 – Pomoc społeczna – 51.000 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 51.000 zł




powiat – 123.100 zł

zadania własne

dz. 852 – Pomoc społeczna – 118.600 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 118.600 zł



zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.500 zł

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 4.500 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 5.000 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 5.000 zł


dz. 801 – Oświata i wychowanie – 25.000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 25.000 zł


dz. 852 – Pomoc społeczna – 45.000 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 45.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.000 zł



Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 600 – Transport i łączność – 5.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.000 zł


dz. 801 – Oświata i wychowanie – 25.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 25.000 zł


dz. 852 – Pomoc społeczna – 45.000 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego – 45.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.000 zł



5) w załączniku nr 3 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

miasto

dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.202.500 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 1.202.500 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.075 zł


dz. 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne o kwotę 11.000 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 11.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.000 zł


dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 30.000 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł


dz. 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
o kwotę 25.000 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł



Tytułem zwiększeń

miasto

dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 51.000 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 51.000 zł



powiat

dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
o kwotę 4.500 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 4.500 zł



5) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń – 30.000 zł

miasto – 30.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 5.000 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 5.000 zł


dz. 801 – Oświata i wychowanie – 25.000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja – 25.000 zł


Tytułem zwiększeń – 30.000 zł

miasto – 30.000 zł

dz. 600 – Transport i łączność – 5.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.000 zł


dz. 801 – Oświata i wychowanie – 25.000 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 25.000 zł



§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 463/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-503/08 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmian w budżecie miasta i powiatu:

zmniejsza się budżet miasta:


zwiększa się budżet powiatu:

Na podstawie pisma nr FB.I-4.3011-481/08 Wojewody Wielkopolskiego dokonuje się zmian:

zmniejsza się:

  1. budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/
    o kwotę 66.000 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę
    66.000 zł, w tym:

    • rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11.000 zł,

    • rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 30.000 zł,

    • rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25.000 zł,


  1. budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
    /§ 2130/ o kwotę 750 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 750 zł (plan wydatków zaplanowanych na dodatek dla pracownika socjalnego);



zwiększa się:

  1. budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę
    480.483 zł, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ - 51.000 zł, dotacje celowe otrzymane
    z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
    /§ 2030/ – 429.483 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 480.483 zł, w tym:

    • rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 51.000 zł z przeznaczeniem
      na dofinansowanie wydatków bieżących, remontów i zakupu wyposażenia
      w środowiskowych domach samopomocy,

    • rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 429.483 zł z przeznaczeniem
      na dofinansowanie kosztów wydawania świadczenia w związku ze wzrostem kosztów utrzymania,


  1. budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
    /§ 2130/ o kwotę 118.600 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 118.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programów naprawczych (dochodzenie do standardów) i utrzymanie standardów (remonty i zakup wyposażenia) w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-146/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta
i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych
w dz. 600 – Transport i łączność:

Dokonanie powyższej zmiany pozwoli na zakończenie w bieżącym roku prac związanych z przystosowaniem hali przy ul. Noskowskiej do składowania pojazdów.

Na podstawie wniosku nr WRI.3014-149/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta
i Inwestycji dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych
w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie:

Dokonanie powyższej zmiany wynika z konieczności zrealizowania zaleceń, zgłoszonych przez Sanepid i Straż Pożarną, obejmujących wykonanie wentylacji
w siłowni oraz drogi manewrowej dla potrzeb samochodów bojowych Straży Pożarnej, co warunkuje dopuszczenie obiektu do użytkowania.

Stosownie do wniosków nr MOPS.3014-47/08 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nr WO.3014-0029/08 Sekretarza Miasta dokonuje się zmian
w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna:




wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2008-12-15

 Okres publikacji ogłoszenia: 2008-12-15 do: 2011-12-31

 Podstawa wprowadzenia: BBA.0114-72/08


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 742 152 razy, aktualnie na stronie przebywa: 32 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 04 maja 2024 o godz. 10:54   kontakt: agoral@um.kalisz.pl